来源:甘州区供销联社日期:2025-09-04
近日,甘州区供销合作社联合社委托第三方对下属四家重点社有企业组织开展了专项财务审计监督工作。此次审计聚焦财务制度体系建设、财务收支合规性、预算计划执行及费用支出控制等关键环节,对企业财务状况进行全面摸底,排查风险隐患,为社有企业稳健发展筑牢财务防线。
一是聚焦制度基础,审视财务内控体系健全性。审计团队从评价各社有企业财务管理制度体系的完备性与有效性入手,对四家社属企业对其场地租赁收入管理、商户押金管理、日常运营费用报销等制度的规范性进行了检查,评估其非贸易业务财务管理的严谨性。二是紧盯资金流向,核查财务收支合规真实性。严格审查了各企业成本费用列支的合规性,发票取得是否规范、审批手续是否齐全、开支范围是否符合规定,尤其对大额支出和异常往来款项进行了追溯核查。三是强化计划导向,评估预算执行严肃性与有效性。认真审查了各企业预算编制是否科学合理,是否与企业发展目标和经营计划紧密衔接,预算调整的程序是否合规,有无随意调整、超预算支出的情况。四是严控成本费用,审视支出审批流程与效益。详细审查了各企业的管理费用、销售费用等各项支出的合理性、有效性,对各项费用的支出标准、报销流程是否符合内部规定及上级要求。审查团队在专项审查的同时有针对性地提出了具体的整改意见。
下一步,区供销联社将持续加大对社有企业的审计监督力度,建立健全常态化审计机制,筑牢财务安全防线,为推动社有企业健康、稳定、高质量发展、更好地服务全区“三农”保驾护航。